Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться, не совсем понимаю как в бухучете отразить все.
Компания ООО находится на ОСНО, по договору подряда выполняет работы по сантехнике и вентиляции на объекте строительства, т.е в нашем случае уже в построенном доме. За это с нами Застройщик расплачивается квартирами.
С нашей стороны все понятно: Мы выполнили работы - выставили КС-ки, закрыли свой этап работ. Нам передается квартира, я ее приходу на 41 счет и потом благополучно продаю.
У меня вопрос с НДС. Т.е. мы выставили документы с НДС. А входящего НДС у меня нет получается?
И вопрос по работе с векселем и как отразить его в бухучете?
Если мы выполнили работы - у компании "А" - она перевела наш долг по соглашению о переводе долга компании "Б" на сумму квартиру мы выпустил вексель и передали его компании Б (получили Акт приема-передачи векселя и погашенный вексель) - по договору участия в долевом строительстве нам компания Б передала квартиру.
Какие проводками мы отразить вексель? и перевод долга?